Orden de Compra. Nº2663-794-SE21 "Contrato de Suministro de Materiales de Oficina."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-794-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro de Materiales de Oficina.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-108-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 8408,45
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita Chelech ltda
Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA
R.U.T. 76.124.683-6
Sucursal Margarita Chelech ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras10Unidad no definidaTijeras Escolar Punta Roma  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
44121612
Cuchillos cartoneros4Unidad no definidaCuchillos Cartoneros mediano  $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.644 $ 1.644
60121502
Rotuladores de base disolvente3Unidad no definidaPlumones para Pizarra Acrílica.   $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.689 $ 1.689
60124102
Productos de artesanía multicultural6Unidad no definidaPaquetes de Palos de helados de Colores de 50 unidades.  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
60124102
Productos de artesanía multicultural6Unidad no definidaPaquetes de Palos de helados tradicional  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
14111514
Bloques para mensajes10Unidad no definidaBlock de Dibujo mediano  $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790
44121709
Lápices de cera10Unidad no definidaCajas de Lapices de Cera  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
60121204
Pintura de témpera lavable12Unidad no definidaMescladores de Tempera  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44121706
Lápices de madera5Unidad no definidaCajas de Lapices de Colores tradicional.  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
60124317
Masa de modelado10Unidad no definidaCajas de Plasticina de 12 Colores.  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
Total Neto $ 44.255
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.408
TOTAL OC $ 52.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.