Orden de Compra. Nº2663-804-SE16 "Contrato de suministro mantención de aréas verdes"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-804-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2016
Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro mantención de aréas verdes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-42-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALCALDIA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra BORIES N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 1660504,24
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TerraNativa
Razón Social MARGARITA TERESA MAUREIRA ALVARADO
R.U.T. 10.351.133-k
Sucursal TerraNativa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111707
Servicios de mantenimiento de céspedes en carreter1Unidadmantención áreas verdes y aseo vías publicas  $ 8.739.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.739.496 $ 8.739.496
Total Neto $ 8.739.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.660.504
TOTAL OC $ 10.400.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.