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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2663-807-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contrato de Suministro de Materiales de Oficina. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2663-108-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CARLOS BORIES 398 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS BORIES 398 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
4300,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS BORIES 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Margarita Chelech ltda |
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Razón Social |
MARGARITA CHELECH LIMITADA
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R.U.T. |
76.124.683-6 |
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Sucursal |
Margarita Chelech ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201517
| Cinta para empaquetar | 14 | Unidad no definida | Scotch Chico ancho transparente. | |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.940
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$ 2.940
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44121618
| Tijeras | 2 | Unidad no definida | Tijeras mediana de 14 cm. | |
$ 579,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.158
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$ 1.158
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44121631
| Distribuidores de pegamento o recambios | 2 | Unidad no definida | Pegamento en Barra de 40 gr. | |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.496
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$ 1.496
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44121704
| Lápiz pasta | 12 | Unidad no definida | Lápiz Gel Frixion de 0,7 color Azul. | |
$ 1.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.040
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$ 17.040
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Total Neto
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$ 22.634
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.300
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$ 26.934
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.