Orden de Compra. Nº
2663-811-SE18
"
Convenio Suministro, Materiales de oficina
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2663-811-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
Convenio Suministro, Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2657-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Facturación
CARLOS BORIES 398
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
22755,73
Dirección de Envío de la Factura
CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Margarita Chelech ltda
Razón Social
MARGARITA CHELECH LIMITADA
R.U.T.
76.124.683-6
Sucursal
Margarita Chelech ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
2
Unidad no definida
PORTA CLIPS DE REJILLA
$ 925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.850
26111702
Pilas alcalinas
1
Unidad no definida
PILAS AA X 4 DURACELL
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.185
$ 3.185
44121905
Almohadillas de entintar o estampar
1
Unidad no definida
TAMPÒN DACTILAR
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.092
$ 2.092
44121612
Cuchillos cartoneros
1
Unidad no definida
CUCHILLO CARTONERO CON MANGO DE GOMA TAMAÑO GRANDE
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
44122001
Archivadores de fichas
20
Unidad no definida
ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO OFICIO CON PALANCA METÁLICA
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.840
$ 41.840
31201512
Cinta Transparente
3
Unidad no definida
CINTA DE EMBALAR TRANSPARENTE CAFÉ MARCA TESA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
44122010
Divisores
18
Unidad no definida
SEPARADORES VINILICO 6 POSICIONES OFICIO
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.120
$ 33.120
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad no definida
PORTA SCOTCH CHICO PLÁSTICO 150 X 70
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.168
$ 1.168
44121615
Corcheteras
1
Unidad no definida
CORCHETERA METÁLICA TAMAÑO MEDIANA
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.605
$ 3.605
44122104
Clips para papel
3
Unidad no definida
CLIP METALICO CHICO X 100 UNIDADES 33 MM
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 807
$ 807
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Unidad no definida
PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 HOJAS 75 GR
$ 3.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.404
$ 12.404
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Unidad no definida
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HOJAS 75 GR
$ 3.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.756
$ 14.756
44121618
Tijeras
2
Unidad no definida
TIJERA MEDIANA 14 CM METALICA
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
Total Neto
$ 119.767
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.756
TOTAL OC
$ 142.523
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.