Orden de Compra. Nº2663-811-SE18 "Convenio Suministro, Materiales de oficina "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-811-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro, Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2657-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 22755,73
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita Chelech ltda
Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA
R.U.T. 76.124.683-6
Sucursal Margarita Chelech ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel2Unidad no definidaPORTA CLIPS DE REJILLA  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
26111702
Pilas alcalinas1Unidad no definidaPILAS AA X 4 DURACELL   $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.185 $ 3.185
44121905
Almohadillas de entintar o estampar1Unidad no definidaTAMPÒN DACTILAR   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
44121612
Cuchillos cartoneros1Unidad no definidaCUCHILLO CARTONERO CON MANGO DE GOMA TAMAÑO GRANDE   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
44122001
Archivadores de fichas20Unidad no definidaARCHIVADOR LOMO ANGOSTO OFICIO CON PALANCA METÁLICA   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.840
31201512
Cinta Transparente3Unidad no definidaCINTA DE EMBALAR TRANSPARENTE CAFÉ MARCA TESA   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
44122010
Divisores18Unidad no definidaSEPARADORES VINILICO 6 POSICIONES OFICIO   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120
31201517
Cinta para empaquetar1Unidad no definidaPORTA SCOTCH CHICO PLÁSTICO 150 X 70  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
44121615
Corcheteras1Unidad no definidaCORCHETERA METÁLICA TAMAÑO MEDIANA   $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605
44122104
Clips para papel3Unidad no definidaCLIP METALICO CHICO X 100 UNIDADES 33 MM   $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807 $ 807
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4Unidad no definidaPAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 HOJAS 75 GR   $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.404 $ 12.404
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4Unidad no definidaPAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HOJAS 75 GR   $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.756 $ 14.756
44121618
Tijeras2Unidad no definidaTIJERA MEDIANA 14 CM METALICA  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
Total Neto $ 119.767
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.756
TOTAL OC $ 142.523


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.