Orden de Compra. Nº2663-811-SE22 "CONTRATO D/MATERIALES D/OFICINA Y ÚTILES D/ESCRITO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-811-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-09-2022
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO D/MATERIALES D/OFICINA Y ÚTILES D/ESCRITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 10614,92
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIVEL LAPICERIA
Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T. 77.414.081-6
Sucursal TRIVEL LAPICERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111503
Bandejas de correspondencia2Unidad no definidaBANDEJAS ORDENADORAS DE ESCRITORIO METALICAS REJILLAS 3 PCS HAND O JM   $ 6.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.188 $ 12.188
55121616
Banderitas autoadhesivas5Unidad no definidaBADERITAS SEPARADORAS DE COLRES FLUOR 12X50 MM JM O SIMILAR COLRES JM O TRIVEL   $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
60123601
Pegamento de purpurina10Unidad no definidaCOLA FRIA MEDIANA MURANO O PROARTE  $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
60121524
Bolígrafos de gel10Unidad no definidaLAPÍZ GEL FRIXION BOLL 0,7 MM AZUL PILOT LAVORO  $ 1.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
14121503
Cartulina45Unidad no definidaCARTULINAS DIFERENTES COLORES 70X110 MARCA ARTEL (15 ROJAS, 15 AZUL Y 15 BLANCO)  $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.230 $ 22.230
Total Neto $ 55.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.615
TOTAL OC $ 66.483


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.