Orden de Compra. Nº2663-820-SE19 "contrato de suministro materiales de ferreteria "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-820-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2019
Nombre de la Orden de Compra contrato de suministro materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-31-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 19222,3
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA PIVCEVIC
Razón Social COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA.
R.U.T. 76.756.865-7
Sucursal FERRETERIA PIVCEVIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico5UnidadCañeria galvanizada 3/4  $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.330 $ 69.330
40142109
Tubería de hormigón8Unidadcodos galvanizada 3/4  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.392
27121704
Uniones Hidráulicas2Unidadtee 3/4 galvanizada  $ 758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.516 $ 1.516
40142318
Niples de tubería1Unidadniple 1/2 galvanizada  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31211904
Brochas2UnidadBrochas 2"  $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.864
60106108
Materiales de enseñanza de seguridad y riesgo100Metro Linealcinta de peligro  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
40142311
Medio acoplamiento de tubería5Unidadcoplas galvanizada 3/4  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31231313
Tubería de plástico2Unidadtee galvanizada 3/4  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
31211903
Equipo para protección2Unidadantiparra  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
46181504
Guantes protectores2Unidadguantes con goma   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
Total Neto $ 101.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.222
TOTAL OC $ 120.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.