Orden de Compra. Nº2663-837-SE21 "Contrato de Suministro de Materiales de Oficina."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-837-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro de Materiales de Oficina.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-108-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 49289,99
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita Chelech ltda
Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA
R.U.T. 76.124.683-6
Sucursal Margarita Chelech ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora25Unidad no definidaResmas de papel de fotocopia tamaño Oficio.  $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.325 $ 94.325
44121708
Marcadores10Unidad no definidaDestacadores de colores surtidos.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento2Unidad no definidaFundas plásticas tamaño Oficio paquetes de 100 unidades.  $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.380 $ 8.380
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad no definidaBanderitas Separadoras de color fluor.  $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
44121505
Sobres especiales40Unidad no definidaSobres Extra oficio con adhesivo amarillo  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
44111506
Taco calendario4Unidad no definidaTacos de Apuntes de 9 X 9 sin adhesivo  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
44121904
Rellenos de tinta6Unidad no definidaTapones Dactilares.  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
60105704
Barras de pegamento libres de ácido6Unidad no definidaPegamentos en Barra.  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.488
60121502
Rotuladores de base disolvente8Unidad no definidaPlumones Permanentes deferentes colores.  $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
44111905
Pizarras para plumón y accesorios8Unidad no definidaPlumones para Pizarra Acrílica de diferentes colores.   $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.504 $ 4.504
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora28Unidad no definidaResmas de papel de fotocopia tamaño Carta  $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.920 $ 94.920
44121801
Cinta correctora6Unidad no definidaCorrectores de Cinta.  $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.952 $ 5.952
14111525
Papel multiuso100Unidad no definidaPapel Canson tamaño Carta.  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
Total Neto $ 259.421
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.290
TOTAL OC $ 308.711


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.