Orden de Compra. Nº2663-855-SE21 "Contrato de Suministro de Materiales de Oficina."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-855-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro de Materiales de Oficina.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-108-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 25025,28
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita Chelech ltda
Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA
R.U.T. 76.124.683-6
Sucursal Margarita Chelech ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121124
Papel kraft120Unidad no definidaPliegos de Papel Kraft.  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo1Unidad no definidaPaquetes de Etiquetas adhesiva Carta de 101 X34 mm.  $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.690
44121612
Cuchillos cartoneros36Unidad no definidaCuchillos Cartoneros con mango de Goma tamaño Grande.  $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.796 $ 14.796
44111905
Pizarras para plumón y accesorios46Unidad no definidaPlumones para Pizarra Acrílica   $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.898 $ 25.898
31201517
Cinta para empaquetar56Unidad no definidaCintas de Embalar Transparentes  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.224 $ 28.224
44121701
Lápiz pasta204Unidad no definidaLapices de pasta color Azul Bic.  $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.104 $ 46.104
Total Neto $ 131.712
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.025
TOTAL OC $ 156.737


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.