Orden de Compra. Nº2663-888-SE21 "Contrato de Suministro de Materiales de Oficina."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-888-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro de Materiales de Oficina.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-108-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 7674,1
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita Chelech ltda
Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA
R.U.T. 76.124.683-6
Sucursal Margarita Chelech ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios10Unidad no definidaPlumones para Pizarras Acrílicas colores Azul, Negro y Rojo punta fina.   $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
44121624
Tijeras2Unidad no definidaTijeras Medianas de 14 cm., metálicas.   $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.158 $ 1.158
31201515
Cintas de papel2Unidad no definidaCintas de Papel de 3 cm., adhesiva.  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
44121701
Lápiz pasta6Unidad no definidaLapices de Gel 0,7 Color Azul, Negro y Rojo.  $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.474 $ 3.474
60105704
Barras de pegamento libres de ácido8Unidad no definidaPegamentos en Barra.  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.984
14111531
Libros o cuadernos de registro4Unidad no definidaCuadernos Universitarios cuadro 7 mm., de 100 hojas  $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.324 $ 3.324
44121704
Lápiz pasta12Unidad no definidaLapices de Gel Frixion Azul paper mate  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040
Total Neto $ 40.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.674
TOTAL OC $ 48.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.