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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2663-925-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contrato suministro materiales de oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2663-2-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CARLOS BORIES 398 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS BORIES 398 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
3203,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS BORIES 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial, Lapicería y Librería TRIVEL |
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Razón Social |
TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
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R.U.T. |
77.414.081-6 |
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Sucursal |
Comercial, Lapicería y Librería TRIVEL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101707
| Corcheteras | 1 | Unidad no definida | Corchetera metálica mediana fultons | |
$ 2.888,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.888
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$ 2.888
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23101502
| Perforadoras | 1 | Unidad | Perforadora metálica tamaño grande marca isofit | |
$ 8.138,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.138
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$ 8.138
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44121619
| Sacapuntas | 15 | Unidad | Sacapuntas plastico con Deposito 2 orificios Murano | |
$ 305,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.575
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$ 4.575
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44122103
| Corchetes | 2 | Unidad | Corchete 26/6 5000 unidades marca hand | |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260
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$ 1.260
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Total Neto
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$ 16.861
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.204
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$ 20.065
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.