Orden de Compra. Nº
2663-933-SE20
"
Contrato de Suministro de Materiales de Ferretería
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2663-933-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
Contrato de Suministro de Materiales de Ferretería
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2663-112-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Facturación
CARLOS BORIES 398
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
5501993,4
Dirección de Envío de la Factura
CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Razón Social
CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
R.U.T.
8.987.058-5
Sucursal
EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
100
Unidad no definida
Brochas de 2".
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
31211904
Brochas
100
Unidad no definida
Brochas de 3".
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340.000
$ 340.000
31211904
Brochas
100
Unidad no definida
Brochas de 4"
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490.000
$ 490.000
31211504
Pinturas de cobertura
50
Unidad no definida
Galones de Pintura Antioxido.
$ 18.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 945.000
$ 945.000
31211604
Diluyentes para pinturas
180
Unidad no definida
Aguarras
$ 1.987,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 357.660
$ 357.660
31211604
Diluyentes para pinturas
149
Unidad no definida
Diluyentes
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 283.100
$ 283.100
47121810
Dispensador de trapos de limpiar
159
Unidad no definida
Trapos de limpieza
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.574.100
$ 1.574.100
31211904
Brochas
100
Unidad no definida
Brochas de 1".
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.000
$ 59.000
31211906
Rodillos de pintar
400
Unidad no definida
Rodillos de 18 cm.
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.560.000
$ 1.560.000
31211501
Pinturas al esmalte
610
Unidad no definida
Galones de Pintura Esmalte. (Colores serán solicitado de acuerdo a las necesidades)
$ 18.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.529.000
$ 11.529.000
31211504
Pinturas de cobertura
600
Unidad no definida
Galones de Pintura Oleo. (Colores serán solicitado de acuerdo a las necesidades)
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700.000
$ 11.700.000
Total Neto
$ 28.957.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.501.993
TOTAL OC
$ 34.459.853
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.