Orden de Compra. Nº2663-933-SE20 "Contrato de Suministro de Materiales de Ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-933-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro de Materiales de Ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-112-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 5501993,4
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
R.U.T. 8.987.058-5
Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas100Unidad no definidaBrochas de 2".  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
31211904
Brochas100Unidad no definidaBrochas de 3".  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
31211904
Brochas100Unidad no definidaBrochas de 4"  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
31211504
Pinturas de cobertura50Unidad no definidaGalones de Pintura Antioxido.  $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000
31211604
Diluyentes para pinturas180Unidad no definidaAguarras  $ 1.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.660 $ 357.660
31211604
Diluyentes para pinturas149Unidad no definidaDiluyentes  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.100 $ 283.100
47121810
Dispensador de trapos de limpiar159Unidad no definidaTrapos de limpieza   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.574.100 $ 1.574.100
31211904
Brochas100Unidad no definidaBrochas de 1".  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
31211906
Rodillos de pintar400Unidad no definidaRodillos de 18 cm.  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000
31211501
Pinturas al esmalte610Unidad no definidaGalones de Pintura Esmalte. (Colores serán solicitado de acuerdo a las necesidades)   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.529.000 $ 11.529.000
31211504
Pinturas de cobertura600Unidad no definidaGalones de Pintura Oleo. (Colores serán solicitado de acuerdo a las necesidades)   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700.000 $ 11.700.000
Total Neto $ 28.957.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.501.993
TOTAL OC $ 34.459.853


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.