Orden de Compra. Nº2663-935-SE20 "contrato de suministro materiales de ferreteria "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-935-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2020
Nombre de la Orden de Compra contrato de suministro materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-112-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 302945,5
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
R.U.T. 8.987.058-5
Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181525
Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente h23UnidadTraje de agua de buena calidad engomado  $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.700 $ 572.700
46181504
Guantes protectores29UnidadGuantes multiproposito  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.050 $ 42.050
53111601
Zapatos de hombre14UnidadZapatos de seguridad   $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.600 $ 558.600
31211903
Equipo para protección29UnidadLente Policarbonato Antiparras  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.100 $ 84.100
53131609
Protector solar1UnidadBloqueador solar  $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
53102102
Overol y sobretodo para hombre25Unidadoverol  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.500 $ 312.500
Total Neto $ 1.594.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.946
TOTAL OC $ 1.897.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.