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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2663-941-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contrato de suministro materiales de oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2657-19-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CARLOS BORIES 398 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS BORIES 398 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
38475 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS BORIES 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carlos Roberto |
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Razón Social |
COMERCIAL CARLOS NAVARRO SILVA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.526.038-8 |
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Sucursal |
Carlos Roberto |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 15 | Unidad no definida | resma de papel tamaño carta 500 hojas | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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14111509
| Artículos de papelería | 45 | Unidad no definida | resma de papel tamaño oficio 500 hojas | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 157.500
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$ 157.500
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Total Neto
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$ 202.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.475
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$ 240.975
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.