Orden de Compra. Nº2663-955-SE20 "contrato suministro materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-955-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2020
Nombre de la Orden de Compra contrato suministro materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-101-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 64592,4
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección80Unidadlapiz corrector punta fina y metalica fina 4.2 ml pentel o similar  $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.120 $ 27.120
14111516
Papel de recambio para cuadernos80UnidadCuaderno universitario cuadro 100 hojas con espiral marca torre o similar 7 mm  $ 853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.240 $ 68.240
31201603
Gomas80Unidadgomas de borrar tamaño grande factis de miga  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
44122011
Carpetas para archivos80Unidadcarpeta tapa dura oficio con elastico y diseño en tapas marca torre o similar  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
44121708
Marcadores160UnidadDestacadores colores surtidos colores pasteles Adix o similar  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800
44121704
Lápiz pasta100UnidadLapiz pasta azul pilot o similar  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
44121701
Lápiz pasta100UnidadLapiz pasta rojo pilot o similar  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
44121706
Lápices de madera80Unidadlapiz grafito n°2 faber castell o similar  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 339.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.592
TOTAL OC $ 404.552


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.