Orden de Compra. Nº2663-964-SE19 "Contrato de Suministro de Materiales Ferretería."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-964-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro de Materiales Ferretería.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-31-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 23447,9
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA PIVCEVIC
Razón Social COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA.
R.U.T. 76.756.865-7
Sucursal FERRETERIA PIVCEVIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101915
Bandejas de servicio9Unidad no definidaBandejas legran de 10X20  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.861 $ 12.861
26121629
Cable de alimentación100Unidad no definidaMts. de Cable eléctrico eva color blanco de 2,5 mm.   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
26121629
Cable de alimentación100Unidad no definidaMts. de cable eléctrico eva color rojo de 2,5 mm.  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
31161506
Tornillos roscalata100Unidad no definidaTornillos punta lentejas 2  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
26121629
Cable de alimentación100Unidad no definidaMts. de cable eléctrico eva color verde de 2,5 mm.  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
39121303
Cajas eléctricas6Unidad no definidaCajas chuqui.  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
39121402
Enchufes eléctricos4Unidad no definidaEnchufes triple sobre puesto.  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.428
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad no definidaEnchufe doble sobre puesto.  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
Total Neto $ 123.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.448
TOTAL OC $ 146.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.