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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2664-1216-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EQUIPAMIENTO SUBDIRECION,DIRECCION DE LA DISAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Salud Municipal |
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Razón Social |
Dirección de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.150.102-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1061 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.150.102-7 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1061 |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
2522,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1061 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
multitiendas saieh |
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Razón Social |
Norma Henriquez Ortiz otros
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R.U.T. |
50.508.370-9 |
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Sucursal |
multitiendas saieh |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103203
| Cinta de repuesto para máquina de tarjetas o ficha | 2 | Unidad no definida | RELOJ MURAL | RELOJ MURAL |
$ 6.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.278
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$ 13.278
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Total Neto
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$ 13.278
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.523
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$ 15.801
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.