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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2664-1469-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CONVENIO PESPI 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Salud Municipal |
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Razón Social |
Dirección de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.150.102-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1061 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.150.102-7 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1061 |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
51116,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1061 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alvaro Salinero EIRL |
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Razón Social |
Servicios Publicitarios Álvaro Salinero E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.209.299-9 |
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Sucursal |
Alvaro Salinero EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101520
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 500 | Unidad no definida | TRIPTICOS DE 220 X 333 MM, EXTENDIDOS, IMPRESOS EN PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 170 GRS A 4/4 COLOR. PLISADOS Y DOBLADOS. | TRIPTICOS DE 220 X 333 MM, EXTENDIDOS, IMPRESOS EN PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 170 GRS A 4/4 COLOR. PLISADOS Y DOBLADOS. |
$ 370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 185.000
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$ 185.000
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24111501
| Bolsas de lona | 100 | Unidad no definida | BOLSAS TNT BLANCAS DE 30 X 40 X 11 CMS, IMPRESAS A FULL COLOR POR 1 CARA. | BOLSAS TNT BLANCAS DE 30 X 40 X 11 CMS, IMPRESAS A FULL COLOR POR 1 CARA. |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.034
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Total Neto
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$ 269.034
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.116
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$ 320.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.