Orden de Compra. Nº2664-193-SE12 "MATERIALES POSTA COLIUMO DISAM"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2664-193-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-02-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES POSTA COLIUMO DISAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal
Razón Social Dirección de Salud Municipal
R.U.T. 69.150.102-7
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal
R.U.T. 69.150.102-7
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061
Comuna Tomé
Impuesto 3515
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Barraca
Razón Social GUSTAVO WLADIMIR MOLINA RIFO
R.U.T. 7.723.338-5
Sucursal Barraca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas50UnidadPALOS DE 1 X 2 EN BRUTOPALOS DE 1 X 2 EN BRUTO $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
Total Neto $ 18.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.515
TOTAL OC $ 22.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.