|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2664-237-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ELIGE VIDA SANA 2664-213-COT26/JSV/MCP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Salud Municipal
|
|
R.U.T. |
69.150.102-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1061 |
|
Comuna |
Tomé
|
|
Impuesto |
31869,46 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1061 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Nova Colors |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA YASNA BASCUR E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
78.056.243-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Nova Colors |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91101901
| Asesores de colores | 2 | Unidad | EXTINTORES POLVO DE COLOR DE 2 KG (ADJUNTAR FOTO Y ESPECIFICACIONES) | EXTINTORES POLVO DE COLOR DE 2 KG (ADJUNTAR FOTO Y ESPECIFICACIONES) |
$ 38.647,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 77.294
|
$ 77.294
|
91101901
| Asesores de colores | 8 | kilogramo | POLVO DE COLOR HOLI DE 1 KG (VARIEDADES) (ADJUNTAR FOTO Y ESPECIFICACIONES) | POLVO DE COLOR HOLI DE 1 KG (VARIEDADES) (ADJUNTAR FOTO Y ESPECIFICACIONES) |
$ 7.555,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.440
|
$ 60.440
|
|
|
Total Neto
|
$ 137.734
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 30.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.869
|
|
$ 199.603
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.