Orden de Compra. Nº2664-2375-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2664-81-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2664-2375-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2664-81-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2664-81-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal
Razón Social Dirección de Salud Municipal
R.U.T. 69.150.102-7
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal
R.U.T. 69.150.102-7
Dirección de Facturación NUEVA ALDEA 2720 SECTOR LOS BLOQUES TOME ALTO TOME
Comuna Tomé
Impuesto 41040
Dirección de Envío de la Factura NUEVA ALDEA 2720 SECTOR LOS BLOQUES TOME ALTO TOME
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS/EQUIPOS MEDICOS
Razón Social Servicios y Comercializadora Farmacéutica S.A.
R.U.T. 76.630.750-7
Sucursal INSUMOS/EQUIPOS MEDICOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191905
Suplementos vitamínicos8000ComprimidoPolivitamínico ComprimidosPOLIVITAMINICO FRASCO 30 CAPSULAS,CERTIFICACION ISO 9001, RES.SEREMI R.M.021253 DEL 05-06-07, VENCIMIENTO DICIEMBRE 2019.Flete Gratis.Monto minimo de facturacion y aceptacion orden de compra es de 200.000.- NETO $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
Total Neto $ 216.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.040
TOTAL OC $ 257.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.