Orden de Compra. Nº2664-368-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2664-50-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2664-368-TD26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2664-50-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal
Razón Social Dirección de Salud Municipal
R.U.T. 69.150.102-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal
R.U.T. 69.150.102-7
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061
Comuna Tomé
Impuesto 62634,83
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SALAZAR ISRAEL Temuco
Razón Social AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.
R.U.T. 79.853.470-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SALAZAR ISRAEL Temuco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1Unidad no definida3ra MANTENCION A LOS 30.000.- KM SEGUN ORDEN DE TRABAJO 97468261, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, GOLILLAS, ADITIVO LIMPIADOR DPF, FILTRO CALEFACCION, LIJA, RENOVADO, LIQUIDO DE FRENO3ra MANTENCION A LOS 30.000.- KM SEGUN ORDEN DE TRABAJO 97468261, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, GOLILLAS, ADITIVO LIMPIADOR DPF, FILTRO CALEFACCION, LIJA, RENOVADO, LIQUIDO DE FRENO $ 329.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.657 $ 329.657
Total Neto $ 329.657
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.635
TOTAL OC $ 392.292


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.