Orden de Compra. Nº2664-62-SE11 "MATERIALES SALA REHABILITAICON CE. A. REYES "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2664-62-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-01-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SALA REHABILITAICON CE. A. REYES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal
Razón Social Dirección de Salud Municipal
R.U.T. 69.150.102-7
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal
R.U.T. 69.150.102-7
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061
Comuna Tomé
Impuesto 16860,6
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Barraca
Razón Social GUSTAVO WLADIMIR MOLINA RIFO
R.U.T. 7.723.338-5
Sucursal Barraca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos80UnidadPINO DE 2X 3 PINO DE 2X 3 $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800
Total Neto $ 88.800
Descuento $ 60
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.861
TOTAL OC $ 105.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.