Orden de Compra. Nº2664-820-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2664-218-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2664-820-OC07
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2664-218-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MAT. ACT.VIDA CHILE 2007
Proveniente de Licitación 2664-218-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal
Razón Social Dirección de Salud Municipal
R.U.T. 69150102-7
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal
R.U.T. 69150102-7
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061
Comuna -1
Impuesto 1881
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Norma Henriquez Ortiz otros
R.U.T. 50.508.370-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
54111601
Relojes de pared1UnidadRelojes de paredRELOJ MURAL. $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
Total Neto $ 9.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.881
TOTAL OC $ 11.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.