Orden de Compra. Nº2665-1119-SE17 "Material didáctico, deportivo y otros esc DEM Tomé DESDE 2665-65-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2665-1119-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Material didáctico, deportivo y otros esc DEM Tomé DESDE 2665-65-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2665-65-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna Tomé
Impuesto 397629,53
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
facturaciónSe solicita la facturación separada por establecimiento educacional para efectos de rendición
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMP Y COM ALIAGA LTDA
Razón Social importadora y comercializadora aliaga ltda
R.U.T. 76.212.764-4
Sucursal IMP Y COM ALIAGA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192207
Camillas de paciente o accesorios de camilla1Unidad no definidaITEM 8: MATERIALES PRIMEROS AUXILIOS Se requiere contratar el suministro de materiales para los establecimientos educacionales, según bases de licitación.ITEM 8: MATERIALES PRIMEROS AUXILIOS segun anexo adjunto $ 296.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.306 $ 296.306
56101522
Sillón1Unidad no definidaITEM 6: MOBILIARIO Se requiere contratar el suministro de materiales para los establecimientos educacionales, según bases de licitación.ITEM 6: MOBILIARIO segun anexo adjunto $ 1.430.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430.494 $ 1.430.494
60131507
Accesorios para instrumentos de percusión1Unidad no definidaITEM 4: INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS Se requiere contratar el suministro de materiales para los establecimientos educacionales, según bases de licitación.ITEM 4: INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS segun anexo adjunto $ 365.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.987 $ 365.987
Total Neto $ 2.092.787
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 397.630
TOTAL OC $ 2.490.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.