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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2665-1274-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de materiales de ferreteria para refuerzo seguridad y cierre perimetral sala cuna y jardin Pukem |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
116102,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROMAC |
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Razón Social |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA
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R.U.T. |
77.750.890-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROMAC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103604
| Revestimiento o láminas de madera | 1 | Unidad no definida | materiales segun especificaciones memo n°476
*Adjuntar cotizacion | |
$ 611.064,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 611.064
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$ 611.064
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Total Neto
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$ 611.064
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 116.102
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$ 727.166
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.