Orden de Compra. Nº2665-1380-SE22 "Suministro de alimentos esc Cocholgüe"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2665-1380-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Suministro de alimentos esc Cocholgüe
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2665-8-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna Tomé
Impuesto 327390,71
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAMELA CARMEN
Razón Social PAMELA CARMEN SALAZAR SAAVEDRA
R.U.T. 14.562.787-7
Sucursal PAMELA CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaGuía 925 servicio de alimentación para el proyecto "Hagamos un trato por el Buen Trato"  $ 289.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.916 $ 289.916
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaGuía 937 servicio de alimentación para el proyecto "Día del Niño"  $ 371.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.429 $ 371.429
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaGuía 1065 servicio de alimentación para el proyecto "Fiestas Patrias"  $ 473.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.529 $ 473.529
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaGuía 1070 servicio de alimentación para el proyecto "Aprendizaje en terreno" Banda escolar.  $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaGuía 1074 servicio de alimentación para el proyecto "Aprendizaje en Terreno" Granja educativa Lo Vilches  $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118
Total Neto $ 1.723.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 327.391
TOTAL OC $ 2.050.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.