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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2665-1426-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de coffe break para Jornada de intercambio de Buenas Practicas para jefe de UTP para los establecimientos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
34200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EBENEZER |
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Razón Social |
ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA
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R.U.T. |
7.969.092-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EBENEZER |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 1 | Unidad | servicio coffe break para Jornada de intercambio de Buenas Practicas para jefe de UTP para los establecimientos, para 30 personas, a realizarse el jueves 07/11 a als 15:00 hrs.Que consista en : bebestible: té, café, agua mineral y jugo. 2 Sándwich variedad, variedad frutos secos (almendras, mani, nueces, pasas etc)., 2 dulces pastelitos u otro, 3 galletas dulce y saladas. Vajillería y persona que atienda. Adjuntar cotización formal. | |
$ 180.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 180.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.200
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$ 214.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.