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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2665-153-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-03-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-42-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2665-42-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Educación Municipal |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1055 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
81852 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
trinidad vasquez |
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Razón Social |
TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ
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R.U.T. |
9.449.493-1 |
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Sucursal |
trinidad vasquez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 600 | Unidad | COLACIONES QUE CONSTAN DE :1 CAJA DE JUGO 200cc, 1 CEREAL EN BARRA, 1 YOGURT BATIDO.PARA EL DIA 26 DE MARZO A LAS 15:00 HRS. EN GIMNASIO MUNICIPAL DE TOME. en bolsas individuales. | |
$ 359,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 215.400
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$ 215.400
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 600 | Unidad | COLACIONES QUE CONSTAN DE :1 CAJA DE JUGO 200cc, 1 CEREAL EN BARRA, 1 YOGURT BATIDO.PARA EL DIA 27 DE MARZO A LAS 15:00 HRS. EN GIMNASIO MUNICIPAL DE TOME, en bolsas individuales. | |
$ 359,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 215.400
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$ 215.400
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Total Neto
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$ 430.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.852
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$ 512.652
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.