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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2665-156-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de 190 colaciones frias para jardin Pukem |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
53572,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
WONDER LTDA |
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Razón Social |
INVERSIONES WONDER LIMITADA
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R.U.T. |
77.866.003-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
WONDER LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 190 | Unidad | Se requiere la compra de 190 colaciones frías para 13 niños/as y 6 funcionarias del jardín Pukem, considerando 2 por persona (desayuno y colación) por 1 semana.
Se sugiere productos sin sellos y de formato individual.
Colaciones que conste de:
- leche blanca liquida (individual)
- barra de cereal (ciruelas, orejones de pera), no se puede utilizar maní, nueces, almendras, castaña de cajun, ni coco.
Especificaciones según memo n°11
Adjuntar cotizacion detallada
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$ 1.484,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 281.960
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$ 281.960
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Total Neto
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$ 281.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.572
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$ 335.532
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.