Orden de Compra. Nº2665-156-AG25 "Adquisicion de 190 colaciones frias para jardin Pukem"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2665-156-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de 190 colaciones frias para jardin Pukem
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna Tomé
Impuesto 53572,4
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WONDER LTDA
Razón Social INVERSIONES WONDER LIMITADA
R.U.T. 77.866.003-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WONDER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos190UnidadSe requiere la compra de 190 colaciones frías para 13 niños/as y 6 funcionarias del jardín Pukem, considerando 2 por persona (desayuno y colación) por 1 semana. Se sugiere productos sin sellos y de formato individual. Colaciones que conste de: - leche blanca liquida (individual) - barra de cereal (ciruelas, orejones de pera), no se puede utilizar maní, nueces, almendras, castaña de cajun, ni coco. Especificaciones según memo n°11 Adjuntar cotizacion detallada   $ 1.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.960 $ 281.960
Total Neto $ 281.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.572
TOTAL OC $ 335.532


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.562.787-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.585.049-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.