Orden de Compra. Nº2665-1713-SE23 "Adquisición de salidas pedagógicas al CICAT y Cine Mall del Trébol para delegación de alumnos y docentes de la Escuela Lisa Peter de Tomé. ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-111-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2665-1713-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de salidas pedagógicas al CICAT y Cine Mall del Trébol para delegación de alumnos y docentes de la Escuela Lisa Peter de Tomé. ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-111-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2665-111-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna Tomé
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ernesto Sanhueza
Razón Social ERNESTO ALEJANDRO SANHUEZA LAGOS
R.U.T. 11.774.839-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ernesto Sanhueza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadServicio de transportes, entradas y alimentación para salidas pedagógicas para delegación de alumnos y docentes de la Escuela Lisa Peter, de acuerdo a las bases de licitación y sus anexos.Somos una empresa familiar responsable con 10 años de experiencia en el rubro.Contamos con Furgones Sprinter mercedes benz hasta el año 2022 equipados. $ 9.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000.000 $ 9.000.000
Total Neto $ 9.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 9.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.