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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2665-1871-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mat ferretería liceo República del Ecuador |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2665-11-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Educación Municipal |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
201419,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102301
| Perfiles de aleaciones ferrosas | 25 | Unidad no definida | Perfil cuadrado 30x30x2mm | |
$ 21.618,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 540.450
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$ 540.450
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30102301
| Perfiles de aleaciones ferrosas | 15 | Unidad no definida | Perfil rectangular 50x30x2mm | |
$ 29.880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 448.200
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$ 448.200
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31211505
| Pinturas aceitosas | 4 | Unidad no definida | Galón anticorrosivo negro | |
$ 17.863,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.452
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$ 71.452
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Total Neto
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$ 1.060.102
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 201.419
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$ 1.261.521
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.