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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2665-1875-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mat ferretería esc Dichato |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2665-11-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Educación Municipal |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
7592,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162309
| Estantes de montaje | 3 | Unidad no definida | Bisagra 3" | |
$ 2.244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.732
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$ 6.732
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31162309
| Estantes de montaje | 3 | Unidad no definida | Bisagra 4" | |
$ 2.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.997
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$ 8.997
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31162506
| Soporte de pared | 10 | Unidad no definida | Tarugo paloma (bolsa 100u) | |
$ 2.423,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.230
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$ 24.230
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Total Neto
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$ 39.959
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.592
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$ 47.551
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.