|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2665-207-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-06-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra materiales reposición pastelón esc Dichato DESDE 2665-66-L114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2665-66-L114 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Educación Municipal |
|
Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
69.150.101-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1055 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
69.150.101-9 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
|
Comuna |
Tomé
|
|
Impuesto |
60295,93 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CARLOS ACEVEDO GONZALEZ |
|
Razón Social |
CARLOS ALEJANDRO ACEVEDO GONZALEZ
|
|
R.U.T. |
5.331.128-8 |
|
Sucursal |
CARLOS ACEVEDO GONZALEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 1 | Unidad | Compra de materiales para la reposición de pastelón esc Dichato | segun cotizacion 35329 |
$ 317.347,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 317.347
|
$ 317.347
|
|
|
Total Neto
|
$ 317.347
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 60.296
|
|
$ 377.643
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.