|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2665-244-OC06 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-12-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2665-156-CO06 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Compra de materiales para cierre de multicancha de Escuela Republica de Panamá |
|
Proveniente de Licitación
|
2665-156-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Educación Municipal |
|
Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
69150101-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1055 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
69150101-9 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
|
Comuna |
Tomé
|
|
Impuesto |
176275,16 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Eddia Diaz
|
|
R.U.T. |
6.051.238-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30102301
| SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | 1 | Unidad | SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | Perfil, pintura, brochas, se adjunta listado de materiales, se necesitan los materiales puestos en Tomé |
$ 927.764,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 927.764
|
$ 927.764
|
|
|
Total Neto
|
$ 927.764
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 176.275
|
|
$ 1.104.039
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.