|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2665-269-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de servicio Audiovisual para exposición de talleres liceo Comercial |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
69.150.101-9 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
|
Comuna |
Tomé
|
|
Impuesto |
169100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RENTA-EQUIPOS SPA |
|
Razón Social |
RENTA EQUIPOS SPA
|
|
R.U.T. |
76.195.262-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
RENTA-EQUIPOS SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad no definida | Arriendo para 28/08 1 pantalla LED 2 cámaras de video profesionales 1 switch de video 1 operador de proyección para la pantalla led 2 operadores de cámaras de video 1 operador de switch 2?0 fundas para sillas color blanco tela bistrech con rosetón color amarillo. Proveedor deberá realizar transporte, instalación, puesta en marcha, operación durante el evento y retiro posterior del equipamiento. | |
$ 890.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 890.000
|
$ 890.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 890.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 169.100
|
|
$ 1.059.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.