Orden de Compra. Nº2665-325-SE14 "Artículos de aseo para jardines VFTJUNJI,Tomé DESDE 2665-123-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2665-325-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo para jardines VFTJUNJI,Tomé DESDE 2665-123-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2665-123-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna Tomé
Impuesto 792651,5
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Boleta de fiel cumplimientoSe debe ingresar por oficina de partes boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato equivalente al 5% del total ofertado con una plazo de 3 días.
DespachoPara despachos contactarse con María Eugenia Torres al 41-2186329 o con Noemí Urzúa al 41-2186383. Se adjunta listado con direcciones de los establecimientos. En estos se debe dejar guía de despacho que indique el número de la orden de compra que la origina.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IC RODFEL
Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T. 13.137.595-6
Sucursal IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl1UnidadCompra de artìculos de aseo para los jardines y salas cuna de la JUNJI, Tomé.Compra de artìculos de aseo para los jardines y salas cuna de la JUNJI, Tomé. $ 4.171.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.171.850 $ 4.171.850
Total Neto $ 4.171.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 792.652
TOTAL OC $ 4.964.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.