Orden de Compra. Nº2665-408-SE25 "Sum. Artículos Aseo EE de Tomé"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2665-408-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Sum. Artículos Aseo EE de Tomé
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2665-37-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna Tomé
Impuesto 758924,6
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1018Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA (250 METROS C/U)PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA (250 METROS C/U) $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.761.140 $ 1.761.140
14111703
Toallas de papel157Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL INDUSTRIAL JUMBO (250 METROS C/U)TOALLAS DE PAPEL INDUSTRIAL JUMBO (250 METROS C/U) $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.200 $ 408.200
47121702
Envases para residuos o forros rígidos75Unidad no definidaBASURERO PLASTICO CON TAPA Y PEDAL (50 LITROS)BASURERO PLASTICO CON TAPA Y PEDAL (50 LITROS) $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.275.000 $ 1.275.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos10Unidad no definidaBASURERO PLASTICO CON TAPA Y PEDAL (240 LITROS)BASURERO PLASTICO CON TAPA Y PEDAL (240 LITROS) $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
Total Neto $ 3.994.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 758.925
TOTAL OC $ 4.753.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.