Orden de Compra. Nº2665-447-SE22 "Mejoramiento escuela Dichato"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2665-447-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento escuela Dichato
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna Tomé
Impuesto 4327974,09
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Sion Ltda.
Razón Social Constructora e Inmobiliaria e Inversiones Sion Lim
R.U.T. 76.301.738-9
Sucursal Constructora Sion Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaMejoramiento escuela Dichato: ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD 1.0.- Obras Previas 1.1 Letrero de Obras cu 1,0 1.2 Instalación de Faenas cu 1,0 Local 1 AV. DANIEL VERA N°780 DICHATO 2.0 MEJORAMIENTO SSHH ALUMNAS 2.1 Reposición ventanas interior SSHH 2.1.1 Ventana V1 (de 0,5mx0,88m) M2 2,0 2.2 Reposición tabiqueria divisoria SSHH 2.2.1 Reposición puerta SSHH discapacitados M2 1,4 2.3 Reposición espejo M2 4,5 3.0 MEJORAMIENTO SSHH ALUMNOS 3.1 Reposión ventanas interior SSHH 3.1.1 Ventana V1 (de 0,5mx0,88m) M2 2,0 3.2 Reposición tabiqueria M2 11,8 3.3 Reposición espejo M2 4,5 4.0 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA AREAS COMUNES 4.1 Reposición gradas escalera 1.2m UN 40,0 LOCAL 2 CALLE MIGUEL REYES N°606 5.0 CUBIERTA 5.1 Reposición canales aguas lluvias ML 292,2 5.2 Reposición bajadas de aguas lluvias ML 90 5.3 Reposición forros ML 95 5.4 Mantencion cubierta M2 1040 6.0 MEJORAMIENTO AREAS COMUNES 6.1 Reposición luminarias cobertizo UN 9 6.2 Caja escala 6.2.1 Reposición cielo raso caja escala M2 2,81 6.2.2 Pintura caja escala cielo y muros M2 5,0 6.3 Patio cubierto 6.3.1 Pintura paredes M2 78,0 6.3.2 Pintura cielo M2 58,8 7.0 SALAS DE CLASES 7.1 Pintura cielo salas de clases M2 370,0 7.2 Sector pre básico 7.2.1 Pintura cielo y muro salas de actividades M2 93,9 7.2.2 Pintura cielo y muro patio cubierto M2 150,5 8.0 SERVICIO HIGIENICO ALUMNAS 8.1 Reposición tapas inodoros UN 5,0 8.2 Reposición espejo M2 3,0 9.0 SERVICIO HIGIENICO ALUMNOS 9.1 Reposición Tapas inodoros UN 5,0 9.2 Reposición espejo M2 3,0 10.0 SERVICIO HIGIENICO DOCENTES 10.1 Reposición inodoro con estanqueSSHH varones UN 1,0 10.2 Reposición espejos (son 2 de 1mx1,3m) M2 1,3 11.0.- ASEO 11.1.- Aseo final cu 1   $ 22.778.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.778.811 $ 22.778.811
Total Neto $ 22.778.811
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.327.974
TOTAL OC $ 27.106.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.