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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2665-451-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-205-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2665-205-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Educación Municipal |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1055 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
22138,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Comar San Pedro Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA COMAR SAN PEDRO LIMITADA
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R.U.T. |
79.578.680-5 |
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Sucursal |
Ferreteria Comar San Pedro Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101601
| ampolletas halógenas | 12 | Unidad | Ampolletas de haluro metálico de 400 watts, caracteristica técnica MH-T-E40 para iluminación gimnasio Escuela Bellavista. | |
$ 9.710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.520
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$ 116.520
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Total Neto
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$ 116.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.139
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$ 138.659
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.