|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2665-477-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-08-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Muebles Sala Kinder, Escuela Rep. Ecuador 2016 ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-66-L116 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2665-66-L116 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Educación Municipal |
|
Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
69.150.101-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1055 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
69.150.101-9 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
|
Comuna |
Tomé
|
|
Impuesto |
295398,51 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ARAUCO MUEBLES |
|
Razón Social |
IGNACIA LORENA BELTRAN RIQUELME
|
|
R.U.T. |
11.494.137-9 |
|
Sucursal |
ARAUCO MUEBLES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101532
| Mobiliario | 1 | Unidad | Muebles para sala kinder para Escuela Rep. del Ecuador, según las bases de licitación. | EN MELAMINA DE 18MM
SE ADJUNTA ESPESIFICACIONES |
$ 1.554.729,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.554.729
|
$ 1.554.729
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.554.729
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 295.399
|
|
$ 1.850.128
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.