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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2665-537-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-241-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2665-241-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Educación Municipal |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1055 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
367650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-10-2011 |
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Proveedor |
cabañas el esquiador |
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Razón Social |
SOC INMOBILIARIA Y DE DESARROLLO TURISTICO
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R.U.T. |
78.820.080-3 |
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Sucursal |
cabañas el esquiador |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83121602
| Servicios y asociaciones de turismo | 1 | Unidad | Se requiere el servicio de paseo para ingresar a la Cuevas los Pincheiras, Entrada a los baños termales de valle hermoso, incluir atención de almuerzo en lugar cercano, consistente menu campestre. | |
$ 1.935.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.935.000
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$ 1.935.000
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Total Neto
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$ 1.935.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 367.650
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$ 2.302.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.