Orden de Compra. Nº2665-587-SE19 "ccc internado semana 10 al 15 de junio"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2665-587-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ccc internado semana 10 al 15 de junio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2665-48-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna Tomé
Impuesto 7845,1
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAMELA CARMEN
Razón Social PAMELA CARMEN SALAZAR SAAVEDRA
R.U.T. 14.562.787-7
Sucursal PAMELA CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos26UnidadPLATANOENTREGA SEMANAL PLATANO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
93131608
Servicios de suministro de alimentos4UnidadLECHUGAENTREGA SEMANAL LECHUGA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
93131608
Servicios de suministro de alimentos26UnidadMANZANAENTREGA SEMANAL MANZANA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
93131608
Servicios de suministro de alimentos5kilogramoTOMATESENTREGA SEMANAL TOMATES $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
93131608
Servicios de suministro de alimentos3kilogramoZAPALLOENTREGA SEMANAL ZAPALLO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394
93131608
Servicios de suministro de alimentos2kilogramoZANAHORIASENTREGA SEMANAL ZANAHORIAS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
93131608
Servicios de suministro de alimentos2,5kilogramoCEBOLLASENTREGA SEMANAL CEBOLLAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
93131608
Servicios de suministro de alimentos4kilogramoPEPINOSENTREGA SEMANAL PEPINOS $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
93131608
Servicios de suministro de alimentos2PackVERDURAS SURTIDASENTREGA SEMANAL VERDURAS SURTIDAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
93131608
Servicios de suministro de alimentos1SacoPAPASENTREGA SEMANAL PAPAS $ 11.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
Total Neto $ 41.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.845
TOTAL OC $ 49.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.