Orden de Compra. Nº2665-623-SE25 "Serv. Sum. Artículos Aseo (julio) EE de Tomé 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2665-623-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Serv. Sum. Artículos Aseo (julio) EE de Tomé 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2665-37-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna Tomé
Impuesto 743496,6
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos132Unidad no definidaLIMPIADOR DILUIBLE PARA CERÁMICO LAVANDA (5 LITROS C/U)LIMPIADOR DILUIBLE PARA CERÁMICO LAVANDA (5 LITROS C/U) $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos62Unidad no definidaCERA LÍQUIDA ROJA (5 LITROS CADA UNA)CERA LÍQUIDA ROJA (5 LITROS CADA UNA) $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.000 $ 403.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos76Unidad no definidaCERA LÍQUIDA INCOLORA (5 LITROS CADA UNA)CERA LÍQUIDA INCOLORA (5 LITROS CADA UNA) $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.000 $ 494.000
47131617
Mopas de polvo64Unidad no definidaMOPA SECA COMPLETA DE 60 CM (MANGO+HORQUILLA+MOPA) C/UMOPA SECA COMPLETA DE 60 CM (MANGO+HORQUILLA+MOPA) C/U $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000
47131618
Mopas húmedas124Unidad no definidaTRAPERO DE ALGODÓN CON OJAL REFORZADOTRAPERO DE ALGODÓN CON OJAL REFORZADO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
47131502
Paños de limpieza243Unidad no definidaPAÑOS DANZARINA MULTIUSO ULTRAPAÑOS DANZARINA MULTIUSO ULTRA $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.590 $ 31.590
47131711
Dispensador de productos limpiadores60Unidad no definidaDISPENSADOR PARA TOALLA PAPEL JUMBO INDUSTRIAL (PALANCA)DISPENSADOR PARA TOALLA PAPEL JUMBO INDUSTRIAL (PALANCA) $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590.000 $ 1.590.000
47131615
Escobillones209Unidad no definidaESCOBILLÓN DE ASEOESCOBILLÓN DE ASEO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.550 $ 198.550
Total Neto $ 3.913.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 743.497
TOTAL OC $ 4.656.637


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.