Orden de Compra. Nº
2665-623-SE25
"
Serv. Sum. Artículos Aseo (julio) EE de Tomé 2025
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2665-623-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
Serv. Sum. Artículos Aseo (julio) EE de Tomé 2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2665-37-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Educación Municipal
Razón Social
Dirección de Educación Municipal
R.U.T.
69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación Municipal
R.U.T.
69.150.101-9
Dirección de Facturación
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna
Tomé
Impuesto
743496,6
Dirección de Envío de la Factura
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T.
76.046.716-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos
132
Unidad no definida
LIMPIADOR DILUIBLE PARA CERÁMICO LAVANDA (5 LITROS C/U)
LIMPIADOR DILUIBLE PARA CERÁMICO LAVANDA (5 LITROS C/U)
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462.000
$ 462.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
62
Unidad no definida
CERA LÍQUIDA ROJA (5 LITROS CADA UNA)
CERA LÍQUIDA ROJA (5 LITROS CADA UNA)
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403.000
$ 403.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
76
Unidad no definida
CERA LÍQUIDA INCOLORA (5 LITROS CADA UNA)
CERA LÍQUIDA INCOLORA (5 LITROS CADA UNA)
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 494.000
$ 494.000
47131617
Mopas de polvo
64
Unidad no definida
MOPA SECA COMPLETA DE 60 CM (MANGO+HORQUILLA+MOPA) C/U
MOPA SECA COMPLETA DE 60 CM (MANGO+HORQUILLA+MOPA) C/U
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672.000
$ 672.000
47131618
Mopas húmedas
124
Unidad no definida
TRAPERO DE ALGODÓN CON OJAL REFORZADO
TRAPERO DE ALGODÓN CON OJAL REFORZADO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.000
$ 62.000
47131502
Paños de limpieza
243
Unidad no definida
PAÑOS DANZARINA MULTIUSO ULTRA
PAÑOS DANZARINA MULTIUSO ULTRA
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.590
$ 31.590
47131711
Dispensador de productos limpiadores
60
Unidad no definida
DISPENSADOR PARA TOALLA PAPEL JUMBO INDUSTRIAL (PALANCA)
DISPENSADOR PARA TOALLA PAPEL JUMBO INDUSTRIAL (PALANCA)
$ 26.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.590.000
$ 1.590.000
47131615
Escobillones
209
Unidad no definida
ESCOBILLÓN DE ASEO
ESCOBILLÓN DE ASEO
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.550
$ 198.550
Total Neto
$ 3.913.140
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 743.497
TOTAL OC
$ 4.656.637
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.