Orden de Compra. Nº2665-629-SE19 "ccc internado semana 17 al 21 de junio "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2665-629-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ccc internado semana 17 al 21 de junio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2665-48-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna Tomé
Impuesto 4185,51
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAMELA CARMEN
Razón Social PAMELA CARMEN SALAZAR SAAVEDRA
R.U.T. 14.562.787-7
Sucursal PAMELA CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos6UnidadMORRONENTREGA SEMANAL MORRON $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
93131608
Servicios de suministro de alimentos26UnidadPLATANOENTREGA SEMANAL PLATANO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
93131608
Servicios de suministro de alimentos4UnidadAJOENTREGA SEMANAL AJO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
93131608
Servicios de suministro de alimentos4kilogramoPEPINOSENTREGA SEMANAL PEPINOS $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
93131608
Servicios de suministro de alimentos1,5kilogramoZAPALLOENTREGA SEMANAL ZAPALLO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.197 $ 1.197
93131608
Servicios de suministro de alimentos5kilogramoTOMATESENTREGA SEMANAL TOMATES $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
93131608
Servicios de suministro de alimentos1PackVERDURAS SURTIDASENTREGA SEMANAL VERDURAS SURTIDAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
Total Neto $ 22.029
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.186
TOTAL OC $ 26.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.