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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2665-645-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-232-LE09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2665-232-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Educación Municipal |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1055 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
40650,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-12-2009 |
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Proveedor |
articulos deportivos 100%deportes |
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Razón Social |
VERONICA DEL CARMEN CARDENAS SEPULVEDA
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R.U.T. |
11.752.489-2 |
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Sucursal |
articulos deportivos 100%deportes |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49161603
| Pelotas de baloncesto | 35 | Unidad | Balones de basquetbol | |
$ 3.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.500
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$ 115.500
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49181508
| Paletas de ping-pong | 40 | Unidad | Juegos de paletas de ping pong | |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.600
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$ 79.600
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60141103
| Cartas para jugar | 29 | Unidad | Naipes inglés plastificados. | |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.850
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$ 18.850
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Total Neto
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$ 213.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.650
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$ 254.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.