Orden de Compra. Nº2665-67-AG26 "Adquisicion de servicio de Transporte Escolar para los recorridos n°1, 2 y 3 x 10 días"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2665-67-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de servicio de Transporte Escolar para los recorridos n°1, 2 y 3 x 10 días
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna Tomé
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ernesto Sanhueza
Razón Social ERNESTO ALEJANDRO SANHUEZA LAGOS
R.U.T. 11.774.839-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ernesto Sanhueza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1Unidad no definidaservicio de transporte escolar para 35 alumnos escuela Rafael y escuela Lloicura, IDA Y VUELTA X 10 DIAS Recorrido n°1: EL ESPINO, SAN ANTONIO, AGUAS DEL MONTE, MILLAHUE CEMENTERIO LAS NALCAS, CURACO, LLOICURA, RAFAEL, ESCUELA RAFAEL, RINCO 2, LLOICURA, ROA, ALTOS DE ROA, MILLAHUE, ESCUELA LLOICURA. Proveedor debe ofertar por los 3 recorridos, adjuntar documentación, certificado de inhabilidad para trabajar con menores y anexo económico.  $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1Unidad no definidatransporte de transporte escolar para 12 alumnos de las escuelas El Espino y San Antonio, ida y vuelta X 10 DIAS Recorrido n°2: RINCO 1, RINCO 2, EL ESPINO, ESCUELA EL ESPINO, PRIMER AGUA, AGUA AMARILLA, ESCUELA SAN ANTONIO.  $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1Unidad no definidaservicio de transporte escolar para 28 alumnos de los liceos Vicente Palacios, Comercial y CEBAT, ida y vuelta X 10 DIAS Recorrido n°3: PRIMERA AGUA BAJO, CIENAGUILLA, EL ESPINO, PEÑAMAR, SAN LUIS, EL ALAMO, RANCHO GRANDE, RINCO 2, CORONEY, LICEOS.  $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Total Neto $ 6.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.774.839-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.