Orden de Compra. Nº2665-690-SE17 "Recursos Varios para actividad del Liceo Comercial(2). ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-51-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2665-690-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2017
Nombre de la Orden de Compra Recursos Varios para actividad del Liceo Comercial(2). ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-51-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2665-51-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna Tomé
Impuesto 402910,01
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Christian Andrés
Razón Social CHRISTIAN ANDRES GONZALEZ EGENAU SERVICIOS AGRÍCOL
R.U.T. 76.535.703-9
Sucursal Christian Andrés
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio1UnidadÍtem 3, utensilios de pastelería como estímulos para los alumnos del Liceo Comercial según requerimientos en bases de licitación.Productos nuevos sellados y correctamente embalados, adquirido en sus orígenes, sin costo de transporte, entregado en dirección indicada 7 días después de publicada la orden de compra. $ 1.992.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992.227 $ 1.992.227
60121401
Marcos de madera preensamblados1UnidadÍtem 2, recursos didácticos como estímulos para los alumnos del Liceo Comercial según requerimientos en bases de licitación.Productos nuevos sellados y correctamente embalados, adquirido en sus orígenes, sin costo de transporte, entregado en dirección indicada 7 días después de publicada la orden de compra. $ 128.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.352 $ 128.352
Total Neto $ 2.120.579
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 402.910
TOTAL OC $ 2.523.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.