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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2665-690-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Recursos Varios para actividad del Liceo Comercial(2). ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-51-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2665-51-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Educación Municipal |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1055 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
402910,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Christian Andrés |
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Razón Social |
CHRISTIAN ANDRES GONZALEZ EGENAU SERVICIOS AGRÍCOL
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R.U.T. |
76.535.703-9 |
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Sucursal |
Christian Andrés |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101901
| Vajillas de servicio | 1 | Unidad | Ítem 3, utensilios de pastelería como estímulos para los alumnos del Liceo Comercial según requerimientos en bases de licitación. | Productos nuevos sellados y correctamente embalados, adquirido en sus orígenes, sin costo de transporte, entregado en dirección indicada 7 días después de publicada la orden de compra. |
$ 1.992.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.992.227
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$ 1.992.227
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60121401
| Marcos de madera preensamblados | 1 | Unidad | Ítem 2, recursos didácticos como estímulos para los alumnos del Liceo Comercial según requerimientos en bases de licitación. | Productos nuevos sellados y correctamente embalados, adquirido en sus orígenes, sin costo de transporte, entregado en dirección indicada 7 días después de publicada la orden de compra. |
$ 128.352,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.352
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$ 128.352
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Total Neto
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$ 2.120.579
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 402.910
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$ 2.523.489
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.