Orden de Compra. Nº
2665-734-AG21
"
Materiales reparaciones varias escuela Bellavista
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2665-734-AG21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
Materiales reparaciones varias escuela Bellavista
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Educación Municipal
Razón Social
Dirección de Educación Municipal
R.U.T.
69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación Municipal
R.U.T.
69.150.101-9
Dirección de Facturación
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna
Tomé
Impuesto
230242
Dirección de Envío de la Factura
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
emmanuel
Razón Social
EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E
R.U.T.
77.022.743-7
Sucursal
emmanuel
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121303
Cajas eléctricas
8
Unidad
caja chuqui legrand
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
31201613
Adhesivo re-usable
3
Unidad
adhesivo de contacto agorex
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
31163207
Chavetas de eje o de disco
3
Unidad
disco desbaste 4 1/2"
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
31161503
Clavo-tornillo
1
Bolsa
tornillo volcánica 6 x 3/4 rosca larga bolsa 250 unidades
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
39121202
Canalización eléctrica
120
Unidad
canaleta moldura 40x16x2 mt ekoline
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336.000
$ 336.000
26121634
Cable de cobre
1
Rollo
cable eva freetox 1,5 mm 2 verde rollo 100 mt
$ 48.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
30161705
Suelos de caucho
68
Unidad
gradas goma escala 1,20 x 0,30 mts
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340.000
$ 340.000
31201503
Cintas adhesivas de protección
1
Rollo
cinta aislante 5 cm, 15 metros
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
39121202
Canalización eléctrica
10
Unidad
canaleta moldura 40x10x2 mt ekoline
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
23131507
Tela para lijar
10
Unidad
lija metalica n°100
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad
cinta aislante negra de plastico 3m
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
26121634
Cable de cobre
1
Rollo
cable eva freetox 1,5 mm 2 blanco rollo 100 mt
$ 48.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
26121634
Cable de cobre
1
Rollo
cable eva freetox 1,5 mm 2 rojo rollo 100 mt
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
31162506
Soporte de pared
2
Bolsa
tarugos plasticos n°6 bolsa de 100 unidades
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
86131502
Pintura
5
Galón
Anticorrosivo negro
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
39111501
Artefactos fluorescentes
5
Unidad
equipo fluorescente estanco led con tubos 2 x 18 w
$ 18.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.500
$ 94.500
Total Neto
$ 1.211.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 230.242
TOTAL OC
$ 1.442.042
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.