Orden de Compra. Nº2665-734-AG21 "Materiales reparaciones varias escuela Bellavista"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2665-734-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales reparaciones varias escuela Bellavista
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna Tomé
Impuesto 230242
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor emmanuel
Razón Social EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E
R.U.T. 77.022.743-7
Sucursal emmanuel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas8Unidadcaja chuqui legrand  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31201613
Adhesivo re-usable3Unidadadhesivo de contacto agorex  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
31163207
Chavetas de eje o de disco3Unidaddisco desbaste 4 1/2"  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
31161503
Clavo-tornillo1Bolsatornillo volcánica 6 x 3/4 rosca larga bolsa 250 unidades  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
39121202
Canalización eléctrica120Unidadcanaleta moldura 40x16x2 mt ekoline  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000
26121634
Cable de cobre1Rollocable eva freetox 1,5 mm 2 verde rollo 100 mt  $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
30161705
Suelos de caucho68Unidadgradas goma escala 1,20 x 0,30 mts  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
31201503
Cintas adhesivas de protección1Rollocinta aislante 5 cm, 15 metros  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
39121202
Canalización eléctrica10Unidadcanaleta moldura 40x10x2 mt ekoline  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
23131507
Tela para lijar10Unidadlija metalica n°100  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidadcinta aislante negra de plastico 3m  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
26121634
Cable de cobre1Rollocable eva freetox 1,5 mm 2 blanco rollo 100 mt  $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
26121634
Cable de cobre1Rollocable eva freetox 1,5 mm 2 rojo rollo 100 mt  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31162506
Soporte de pared2Bolsatarugos plasticos n°6 bolsa de 100 unidades  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
86131502
Pintura5GalónAnticorrosivo negro  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
39111501
Artefactos fluorescentes5Unidadequipo fluorescente estanco led con tubos 2 x 18 w  $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
Total Neto $ 1.211.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.242
TOTAL OC $ 1.442.042


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.