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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2665-903-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición salida pedagogica "Granja Educativa" alumnos Liceo República del Ecuador |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
225684,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INVERSIONES CARO TORRES SPA |
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Razón Social |
INVERSIONES CARO TORRES SPA
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R.U.T. |
77.850.527-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INVERSIONES CARO TORRES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 1 | Unidad | servicio salida pedagogica "Granja Educativa" alumnos Liceo República del Ecuador, servicio de transporte para 37 personas, 27 entradas al circuito y desayuno niñños, 10 entradas adultos y almuerzo (alimentación en el recinto granja educativa.En Granja Educativa Lo Vilches en San Nicolas.A realizarse el día 22 de octubre. | |
$ 1.187.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.187.815
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$ 1.187.815
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Total Neto
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$ 1.187.815
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 225.685
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$ 1.413.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.