Orden de Compra. Nº
2665-919-SE17
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Materiales Educativos Faltantes. ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-70-LE17
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2665-919-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Educativos Faltantes. ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-70-LE17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2665-70-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Educación Municipal
Razón Social
Dirección de Educación Municipal
R.U.T.
69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra
Ignacio Serrano 1055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación Municipal
R.U.T.
69.150.101-9
Dirección de Facturación
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna
Tomé
Impuesto
1731049,15
Dirección de Envío de la Factura
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GREENOFFICE
Razón Social
COMERCIALIZADORA ELIZABETH PAMELA ALBORNOZ GALDA
R.U.T.
76.428.318-k
Sucursal
GREENOFFICE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
Ítem 1, materiales de oficina para entregar en la Dirección de Educación, según bases de licitación y memorándum N°336.
Provisión de materiales de Oficina de acuerdo a cotización adjunta
$ 3.490.982,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.490.982
$ 3.490.982
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
Ítem 3, útiles escolares faltantes para entregar en la Escuela Mariano Egaña, según bases de licitación y memorándum N°404.
Provisión de útiles escolares de acuerdo a cotización Adjunta
$ 908.099,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 908.099
$ 908.099
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
Ítem 4, útiles escolares faltantes para entregar en el Liceo Polivalente, según bases de licitación y memorándum N°409.
Provisión de útiles escolares de acuerdo a cotización Adjunta
$ 550.165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550.165
$ 550.165
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
Ítem 5, útiles escolares faltantes para entregar en el Liceo Vicente Palacios, según bases de licitación y memorándum N°487.
Provisión de útiles escolares de acuerdo a cotización Adjunta
$ 3.760.934,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.760.934
$ 3.760.934
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
Ítem 6, útiles escolares faltantes para entregar en la Escuela de Lloicura, según bases de licitación y memorándum N°497.
Provisión de útiles escolares de acuerdo a cotización Adjunta
$ 400.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.605
$ 400.605
Total Neto
$ 9.110.785
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.731.049
TOTAL OC
$ 10.841.834
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.